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IGARASSU - PE

Empenho nº 2024NE0000001

Dados Gerais

Empenho: 2024NE0000001
Tipo do Empenho: Global
Unidade Jurisdicionada: Instituto de Previdência do Município de Igarassu (plano Previdenciário)
Unidade Orçamentária: 40500 - IGAPREV - REGIME PREVIDENCIÁRIO
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE MONITORAMENTO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CFTV E SENSORES PARA MONITORAMENTO ELETRÔNICO DAS INSTALAÇÕES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE IGARASSU - IGAPREV. EXERCÍCIO 2024 CONTRATO Nº 01/2019 QUINTO TERMO ADITIVO
Data Empenho: 02/01/2024
CPF/CNPJ do Credor: 14.222.080/0001-34
Nome/Razão Social: IPDETROIT ELETRONICS LTDA
Fonte de Recurso Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Programa: GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IGAPREV
Ação: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGAPREV
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 9.540,00

Descrição Data do Empenho Valor Empenhado (R$)
Valor Original 02/01/2024 R$ 9.540,00

Total Liquidado: R$ 7.950,00

Descrição Nº Liquidação Data Liquidação Valor Liquidado (R$)
Liquidação 0000309 05/12/2024 R$ 795,00
Liquidação 0000277 14/11/2024 R$ 795,00
Liquidação 0000236 04/09/2024 R$ 795,00
Liquidação 0000229 04/10/2024 R$ 795,00
Liquidação 0000202 05/07/2024 R$ 795,00
Liquidação 0000193 07/08/2024 R$ 795,00
Liquidação 0000134 10/06/2024 R$ 795,00
Liquidação 0000101 21/05/2024 R$ 795,00
Liquidação 0000060 18/04/2024 R$ 795,00
Liquidação 0000045 08/03/2024 R$ 795,00

Total Pago: R$ 7.950,00

Descrição Data Pagamento Banco Agência Conta Cheque Valor Pago (R$)
Pagamento 06/12/2024 033 004025 000130001042 R$ 795,00
Pagamento 18/11/2024 033 004025 000130001042 R$ 795,00
Pagamento 07/10/2024 033 004025 000130001042 R$ 795,00
Pagamento 02/10/2024 033 004025 000130001042 R$ 795,00
Pagamento 08/08/2024 033 004025 000130001042 R$ 795,00
Pagamento 16/07/2024 033 004025 000130001042 R$ 795,00
Pagamento 11/06/2024 033 004025 000130001042 R$ 795,00
Pagamento 22/05/2024 033 004025 000130001042 R$ 795,00
Pagamento 19/04/2024 033 004025 000130001042 R$ 795,00
Pagamento 11/03/2024 033 004025 000130001042 R$ 795,00
Fonte: Contabilidade Municipal
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